一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
區工商質監局職能范圍:負責市場監督管理和行政執法的有關工作,負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊并監督管理,承擔依法查處取締無照經營的責任,市場違法經營主體的查處,承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。負責本區域內的質量、標準化、計量工作,負責查處違反標準、計量、質量、認證認可、生產許可、特種設備安全等法律、法規的違法行為,負責對全區特種設備安全工作實施監督管理。
(二)2016年重點工作完成情況
1、民營經濟提前完成全年目標。
2、持續深化注冊登記制度改革。
3、夯實質量發展基礎工作。
4、著力保障特種設備安全。
5、推進商標、廣告工作。
6、強化市場監管。
7、依法行政,嚴格執法。
8、積極推進消費維權工作。
9、加強信用信息管理工作。
二、部門概況
區工商質監局為一級預算單位,有行政單位1個,事業單位4個。
三、收支決算總體情況
2016年本年收入合計1551.82萬元,全部為財政撥款收入。
2016年本年支出合計1525.85萬元,其中:基本支出1181.93萬元,占77.46%;項目支出343.92萬元,占22.54%。
2016年年末結轉結余35.48萬元。
四、財政撥款收支決算情況
區工商質監局2016年度財政撥款收支總決算1561.33萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加191.29萬元,增長13.96%。
(數據來源財決Z01-1表,口徑為“總計”數)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
區工商質監局2016年度一般公共預算財政撥款支出1525.85萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加165.33萬元,增長12.15%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
區工商質監局2016年一般公共預算財政撥款支出1525.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1391.11萬元,占91.17%;社會保障和就業支出11.85萬元,占0.78%;醫療衛生支出41.75萬元,占2.74%;住房保障支出81.14萬元,占5.31%。
(羅列全部功能分類科目,至類級)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)工商行政管理事務(款)行政運行(項):2016年決算數為1047.19萬元,完成預算100%。
2.一般公共服務(類)工商行政管理事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為303.92萬元,完成預算100%。
3.一般公共服務(類)工商行政管理事務(款)執法辦案專項(項):2016年決算數為25萬元,完成預算100%。
4.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務(項):2016年決算數為15萬元,完成預算100%。
5.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數為11.85元,完成預算100%。
6.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數為41.75萬元,完成預算100%。
7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):2016年決算數為81.14萬元,完成預算100%。
(數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數< 項級>和調整預算數< 項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
區工商質監局2016年一般公共預算財政撥款基本支出1181.95萬元,其中:
人員經費935.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費246.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
(數據來源財決08-1表,羅列全部經濟分類科目)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
區工商質監局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.09萬元,完成預算100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為24.57萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為3.52萬元,完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。
(上述“預算”口徑為調整預算數。)
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4.24萬元,下降13.11%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.2萬元,下降14.6%;公務接待費支出決算減少0.04萬元,下降1.12%。增減變動的主要原因2016年公務車輛比2015年減少1輛。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算24.57萬元,占87.47%;公務接待費支出決算3.52萬元,占12.53%。
1.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費24.57萬元,其中:公務用車運行維護費支出24.57萬元。主要用于執法辦案所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2.公務接待費
2016年公務接待費3.52萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待43批次,384人,共計支出3.52萬元。
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