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一、基本職能及主要工作 (一)本單位的基本職能 1、貫徹執(zhí)行國家有關統(tǒng)計工作的法律、法規(guī),組織領導全市統(tǒng)計和國民經濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。 2、建立健全和管理全區(qū)國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;建立全區(qū)基本統(tǒng)計報表;制定全區(qū)統(tǒng)計標準,審定部門統(tǒng)計標準;管理全區(qū)統(tǒng)計調查項目。 3、組織實施全區(qū)重大的國情國力普查和專項統(tǒng)計調查。開展社會經濟發(fā)展情況統(tǒng)計分析和預測,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 4、統(tǒng)一管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料。 5、建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系。 6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。 (二)2015年取得的主要工作成效 1、2015年各主要經濟指標完成情況:全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產總值(GDP)123.42億元,增長11.7%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長15.9%,全市排位第一;第三產業(yè)增加值實現(xiàn)35.42億元,增長10.9%;全社會固定資產投資實現(xiàn)199.16億元,增長13.4%,全市排位第一;社會消費品零售總額實現(xiàn)42.83億元,增長12.9%,全市排位第一;地方公共財政收入實現(xiàn)13.6億元,增長10.4%;民營經濟增加值實現(xiàn)76.32億元,增長12.2%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)27001元,增長9.1%;農村居民人均可支配收入實現(xiàn)14062元,增長10.6%。 2、今年我區(qū)專門出臺了《彭山區(qū)人民政府辦公室關于進一步加強和規(guī)范部門統(tǒng)計工作的實施意見》,建立三個聯(lián)席會議制度 (地區(qū)生產總值(GDP)核算部門聯(lián)席會議制度、三產核算部門聯(lián)席會議制度、主要經濟指標部門聯(lián)席會議制度),對部門統(tǒng)計工作作明確分工,強化責任,嚴格考核。 3、年初區(qū)委、區(qū)政府制定了《關于重點指標的考核》細則,對各主要經濟指標責任落實到部門,明確責任,嚴格獎懲。與相關責任部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《統(tǒng)計工作目標責任書》,按工作實績進行加減分,每月通報,列入年終目標考核。 4、在兩名副局長相繼調離的情況下,及時補充配備了副局長1名;積極引進人才,從教育系統(tǒng)正式調入1名綜合素質較高的老師任綜合核算人員,向社會公招大學生3名充實到統(tǒng)計隊伍中。在組織管理上,一把手和副職之間,分管領導和專業(yè)人員之間層層簽訂了責任書,以績效考核的形式落實了工作責任,獎懲掛鉤。 5、今年我區(qū)是全市第一個也是唯一的基本單位名錄庫試點區(qū)縣。試點過程中,我們成立了專門的名錄庫試點工作辦公室,配置了電腦,升級了統(tǒng)計內網服務器,在保質保量完成入庫工作基礎上,創(chuàng)新產品,專門制作了名錄庫網頁,在內網服務器中加設了個體工商戶數據項,將個體工商戶數據和基本單位名錄庫系統(tǒng)一并納入統(tǒng)計數據資源,充實經濟統(tǒng)計數據來源,更加全面掌握全區(qū)不同經濟組織信息。 二、部門概況 統(tǒng)計局下屬二級預算單位2個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。 統(tǒng)計局核定編制20人,其中:行政編制8人,全額事業(yè)12人,差額事業(yè)0人。2015年末在職職工20人,其中行政9人,全額事業(yè)11人,差額事業(yè)0人;離退休3人,其中離休0人,退休3人。 2015年度統(tǒng)計局調入1人,通過公招考試進入3人。 三、收支決算總體情況 2015年本收入決算總額為340.85萬元,其中:當年財政撥款收入340.85萬元。2015年本單位支出決算總額為340.85萬元,其中:一般公共服務支出336.46萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出4.39萬元。 四、財政撥款支出決算情況 統(tǒng)計局決算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出,是用于保障統(tǒng)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。 項目支出,是用于保障統(tǒng)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: (一)一般公共服務,主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:第三次全國經濟普查、糧食產量抽樣調查、城鄉(xiāng)住戶一體化等。 (二)醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 五、財政撥款“三公”經費支出決算情況 (一)公務出國(境)經費 2015年統(tǒng)計局沒有安排因公出國出境,沒有發(fā)生因公出國(境)費用。 (二)公務接待費 2015年統(tǒng)計局公務接待費0.90萬元。主要用于糧食抽樣調查、“1%人口抽樣調查”“全國第三次經濟普查”等項目的接待工作。 (三)公務用車購置及運行維護費 2015年統(tǒng)計局開展業(yè)務活動共計開支公務用車購置及運行費7.59萬元。截止2015年底,統(tǒng)計局車輛保有量為兩輛,公務車運行維護費支出7.59元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 “三公”經費總額與上年決算數據相比有所下降,與年初預算數相比有所增加,分項金額與上年決算數對比仍為下降,與年初預算數據比,接待費下降,公務用車及運行費增加,原因是:一方面,2015年度我單位開展了1%人口抽樣調查調查項目、名錄庫規(guī)范化建設、糧食產量抽樣調查、城鄉(xiāng)住戶調查等項目,頻繁參加省、市培訓,下鄉(xiāng)調查工作增加導致運行費用比年初預算偏高;另一方面,單位2輛公務車都使用超過了十年,所以油耗和維修費用都偏高,也導致公務用車及運行費偏高。 六、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況 本單位2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計43.23萬元。 (二)國有資產占有使用情況 本部門2015年末車輛數合計為2輛,均為一般公務用車;無單位價值200萬元以上大型設備。 眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局 |
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