黃豐鎮(zhèn)決算
目錄
公開時(shí)間:2023年10月25日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注:請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 單位概況
(一)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
(二)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)營管理,營造良好振興環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃編制及管理、耕地保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、農(nóng)村住房建設(shè)管理等城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。優(yōu)化營商環(huán)境,推進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。
(三)實(shí)施公共管理。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政等行政工作。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治相關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源保護(hù)和開發(fā)利用。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。推進(jìn)社區(qū)治理和社區(qū)建設(shè)。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作。組織城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。管理相關(guān)社區(qū)社會(huì)組織。承接依法下放的審批服務(wù)相關(guān)權(quán)力事項(xiàng)。
(四)強(qiáng)化公共服務(wù)。推動(dòng)政府職能由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)服務(wù),負(fù)責(zé)基本公共教育、基本醫(yī)療衛(wèi)生、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、公共文化體育、公共基礎(chǔ)設(shè)施等基本公共服務(wù)。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
(五)維護(hù)公共安全。維護(hù)社會(huì)秩序,保障群眾合法財(cái)產(chǎn)及其他相關(guān)權(quán)益,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)社會(huì)治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛多元調(diào)處化解、應(yīng)急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產(chǎn)和森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治、抗旱救災(zāi)、防洪搶險(xiǎn)等防災(zāi)減災(zāi)工作,維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。承接依法下放的行政執(zhí)法權(quán)力事項(xiàng),統(tǒng)籌指揮調(diào)度綜合行政執(zhí)法和派駐機(jī)構(gòu)力量。協(xié)助負(fù)責(zé)兵役和民兵工作。
(六)加強(qiáng)民生保障。落實(shí)社會(huì)救助、社會(huì)福利制度和優(yōu)撫安置政策,為保障對(duì)象提供基本養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人基本公共服務(wù),維護(hù)特殊群體和困難群體權(quán)益等基本社會(huì)服務(wù),提供農(nóng)民基本經(jīng)濟(jì)權(quán)益保護(hù)、扶貧濟(jì)困、未成年人保護(hù)、農(nóng)村危房改造等民生服務(wù)保障工作。
(七)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黃豐鎮(zhèn)人民政府為正科級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè),分別為:黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治理和綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理和自然資源辦公室、財(cái)政所,直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別為:眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心。
變動(dòng)情況:2022年,根據(jù)《中共眉山市彭山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 關(guān)于在鎮(zhèn)(街道)黨建辦公室加掛基層治理辦公室牌子相關(guān)事項(xiàng)的通知》(眉彭編發(fā)〔2022〕28號(hào))文件精神,將在我鎮(zhèn)黨建辦公室加掛基層治理牌子,增加職責(zé):牽頭制定基層治理目標(biāo)規(guī)劃和階段性任務(wù),負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)基層治理工作的謀劃推進(jìn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督導(dǎo)考核。增核中層職數(shù)1名。
2022年度收、支各計(jì)3208.08萬元。與2021年3048.86萬元相比,收、支增加159.22萬元,增長(zhǎng)5.22%。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖 單位:萬元)
2022年本年收入合計(jì)3208.08萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2704.76萬元,占84.31%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入503.32萬元,占15.69%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖 單位:萬元)
2022年本年支出合計(jì)3208.08萬元,其中:基本支出1236.7萬元,占38.55%;項(xiàng)目支出1971.38萬元,占61.45%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖 單位:萬元)
2022年財(cái)政撥款收、支各計(jì)3208.08萬元。與2021年3048.86萬元相比,財(cái)政撥款收、支增加159.23萬元,增長(zhǎng)5.22%。主要變動(dòng)原因是2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加36萬元,交通運(yùn)輸支出增加72萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加45萬元。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況單位:萬元)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2704.76萬元,占本年支出合計(jì)的84.31%。與2021年2962.33萬元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少257.57萬元,下降8.69%。主要變動(dòng)原因是受疫情等大環(huán)境影響,我鎮(zhèn)部分項(xiàng)目施工緩慢,未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況單位:萬元)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3208.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1304.35萬元,占40.66%;公共安全支出42.53萬元,占1.32%;文化旅游體育與傳媒支出17.41萬元,占0.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出122.47萬元,占3.82%;衛(wèi)生健康支出47.8萬元,占1.49%;節(jié)能環(huán)保支出361.93萬元,占11.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.95萬元,占0.81%;農(nóng)林水支出594.99萬元,占18.55%;交通運(yùn)輸支出78.79萬元,占2.46%;自然資源海洋氣象等支出5萬元,占0.16%;住房保障支出59.09萬元,占1.84%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.15萬元,占1.47%;其他支出500.62萬元,占15.6%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)單位:萬元)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3208.08,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類):支出決算為1304.35萬元,完成預(yù)算100%。
2.公共安全(類):支出決算為42.53萬元,完成預(yù)算100%。
3.文化旅游體育與傳媒(類):支出決算為17.41萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類):支出決算為122.47萬元,完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康(類):支出決算為47.8萬元,完成預(yù)算100%。
6.節(jié)能環(huán)保(類):支出決算為361.93萬元,完成預(yù)算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類):支出決算為25.95萬元,完成預(yù)算100%。
8.農(nóng)林水(類):支出決算為594.99萬元,完成預(yù)算100%。
9.交通運(yùn)輸(類):支出決算為78.79萬元,完成預(yù)算100%。
10.自然資源海洋氣象等(類):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。
11.住房保障(類):支出決算為59.09萬元,完成預(yù)算100%。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類):支出決算為47.15萬元,完成預(yù)算100%。
13.其他(類):支出決算為500.62萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1236.7萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)705.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)531.13萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算60.74%,較上年5.13萬元減少1萬元,下降24.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出、公務(wù)用車支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.96萬元,占95.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元,占4.12%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)單位:萬元)
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.96萬元,完成預(yù)算99%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年4.45萬元減少0.49萬元,下降11.01%。主要原因是減少了公務(wù)用車的出行頻率。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.96萬元。主要用于我鎮(zhèn)日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元,完成預(yù)算6.07%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年0.68萬元減少0.51萬元,下降75%。主要原因是我鎮(zhèn)在日常工作中減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元,主要用于接待執(zhí)行公務(wù)人員用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,12人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.17萬元,具體內(nèi)容:區(qū)人大常委會(huì)楊興弘等12人對(duì)全區(qū)隨禮亂象整治情況的調(diào)研。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出503.32萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.8萬元,比2021年46.96萬元增加24.84萬元,增長(zhǎng)51.58%。主要原因是2022年我單位陸續(xù)召開人大、黨建等各項(xiàng)會(huì)議,會(huì)前培訓(xùn)需打印各項(xiàng)資料等導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。
截至2022年12月31日,我單位共有車輛1輛,主要是用于保證我單位日常辦公外出使用。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線項(xiàng)目拆遷、場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、龔家堰飲用水源地保護(hù)區(qū)租地、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2021年“綠蔭彭山、全域增綠、美化鄉(xiāng)村”活動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目等56個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)上述56個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,開展績(jī)效監(jiān)控,組織開展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)(項(xiàng)):指人大支出。
10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):指各級(jí)政府 用于接待群眾來信來訪方面的支出。
13.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。
15.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)事務(wù)(項(xiàng)):指各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.公共安全(類)公安(款)其他公安(項(xiàng)):指其他用于公安方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游(項(xiàng)):指其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理(項(xiàng)):指其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng)):指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
26.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
27.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
29.衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
30.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)):指其他用于污染防治方面的支出。
31.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)環(huán)保(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)):指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合治理;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù);農(nóng)用化學(xué)品、畜禽養(yǎng)殖、土壤等污染防治。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項(xiàng)):指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
33.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事務(wù)(項(xiàng)):指用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
34.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
35.農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水(項(xiàng)):指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
36.交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):指公路養(yǎng)護(hù)支出。
37.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理(項(xiàng)):指其他應(yīng)急管理方面的支出。
39.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
40.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
41.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
42.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
43.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
見附件:部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2022年度)
一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級(jí)各部門
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