一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)信訪局,局長:黎文林,辦公室電話:37611781。眉山市彭山區(qū)信訪局是主管全區(qū)信訪工作的工作部門,擔(dān)負(fù)著全區(qū)信訪維穩(wěn)等工作。
(二)、2019年工作重點
1、轉(zhuǎn)變信訪工作理念,積極協(xié)調(diào)地,化解矛盾糾紛,切實減少信訪問題,負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,交辦、轉(zhuǎn)送、督辦來信來訪事項,調(diào)查核實,協(xié)調(diào)處理來訪問題或矛盾糾紛,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。
2、夯實基層基礎(chǔ),開展信訪業(yè)務(wù)大練兵活動,探索建立信訪業(yè)務(wù)能力提升考評機制;
3、著眼能力提升,開展信訪問題大化解活動,探索建立信訪事項辦理防錯糾錯制度;
4、推進(jìn)改革創(chuàng)新,開展信訪干部大包干活動,探索建立信訪案件跟蹤服務(wù)機制。
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)信訪局單位2019年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個,其中行政單位1個,事業(yè)單位0個。2018年末信訪局單位在職職工13人,其中:行政人員5人,行政工勤6人,事業(yè)人員7人。退休職工3人。
三、收支預(yù)算總體情況及變化情況
2019年眉山市彭山區(qū)信訪局單位收入預(yù)算總額為2714510元,其中:財政撥款收入2714510元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2714510元,其中:一般公共服務(wù)支出2359267元,社會保障和就業(yè)支出162263元,衛(wèi)生健康支出90222元,住房保障支出102758元。2019年眉山市彭山區(qū)信訪局單位預(yù)算收支較2017年增加6.7萬元,其中:基本支出增加4.7萬元,原因是人員工資上調(diào);項目支出增加2萬元,原因是“三創(chuàng)”工作。
四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)信訪局單位預(yù)算安排支出主要用于單位基本開支、保障機關(guān)運行工作開展、信訪維穩(wěn)工作開展、扶貧項目開展、視頻接訪系統(tǒng)項目開展、三創(chuàng)項目開展等。
基本支出1626510元,是用于保障區(qū)信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等日常公用經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費552078元,會議費500元。
項目支出1088000元,主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費與扶貧經(jīng)費、三創(chuàng)工作經(jīng)費、視頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
20103功能科目1088000元,主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費、三創(chuàng)項目與視頻項目和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧項目經(jīng)費。
五、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算支出金額20000元,其中:辦公電腦設(shè)備購置5000元,辦公用打印機購置15000元。
六、重點項目績效目標(biāo)
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費:
1.該經(jīng)費專門用于信訪維穩(wěn)工作。2.完成全區(qū)群眾來信來訪工作。
視頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項目:
1.該經(jīng)費專門用于全國信訪視頻系統(tǒng)的維護(hù)工作。
聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作項目:
1.該經(jīng)費專門用于聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作。
三創(chuàng)工作項目
1.該經(jīng)費專門用于“三創(chuàng)”工作,完成對包保區(qū)域的三創(chuàng)工作的宣傳工作。
國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2018年底,眉山市彭山區(qū)信訪局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛,其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、專業(yè)名詞解釋(請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
6、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
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