一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心
局長:袁志副,辦公室電話:37626307。眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心是主管全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的工作部門,擔(dān)負(fù)著全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)等工作。
(二)、2019年工作重點
(一)基本職能:負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理
(二)2019年主要工作:1、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位節(jié)能減排工作。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房的調(diào)配和管理使用。
3、負(fù)責(zé)四大家大院、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的日常管理和社會事務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,做好公務(wù)用車配備、調(diào)劑使用工作。
5、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的管理和指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心,2019年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個,其中行政單位0個,事業(yè)單位1個。2018年末機(jī)關(guān)事務(wù)中心在職職工5人,其中:行政人員1人,行政工勤0人,事業(yè)人員4人。退休職工0人。
三、收支預(yù)算總體情況及變化情況
2019年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心收入預(yù)算總額為41939900元,其中:財政撥款收入41939900元。相應(yīng)安排支出預(yù)算41939900元,其中:三創(chuàng)工作支出50000元,各學(xué)校伙食費25000000支出25000000元,公車運行支出2500000元,機(jī)關(guān)事務(wù)管理工費4800000元支出4800000,勞務(wù)費3789900元支出3789900元,綜合樓電梯安裝質(zhì)保金260000支出260000,區(qū)委政府食堂運行2990000元支出2990000元,立體停車場監(jiān)理費250000元支出250000,扶貧經(jīng)費50000元支出50000元。2019年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算收支較2017年增加1258萬元,其中:基本支出增加0萬元,原因是無基本支出;項目支出增加1258萬元,原因是增加各學(xué)?;锸迟M。
四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于三創(chuàng)工作開展、公車運行開展、學(xué)校食堂項目開展、政府食堂項目開展、勞務(wù)費項目開展、區(qū)委政府日常維護(hù)項目開展、扶貧項目開展、立體停車場及電梯保證金項目開展等。
基本支出0元。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費0元。
項目支出41939900元,主要用于食堂經(jīng)費與日常運行維護(hù)經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共事務(wù)管理41889900元,主要用于區(qū)委,政府食堂,及后勤勞務(wù),日常公車運行等項目經(jīng)費。
(二)對家庭及個人的補(bǔ)助,主要用于扶貧支出50000元。
五、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算支出金額6289900元,其中:設(shè)備購置0元,勞務(wù)費服務(wù)3789900元,公車保養(yǎng)服務(wù)2500000元。
六、重點項目績效目標(biāo)
無
七、國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2018年底,眉山市彭山機(jī)關(guān)事務(wù)中心及所屬事業(yè)單位共有車輛69輛,其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、專業(yè)名詞解釋(請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
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